|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201101002 |
13.1.2011 |
Nákup notebooku |
InNET s.r.o. |
31736017 |
648,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201103003 |
18.3.2011 |
Update - antivirus |
InNET s.r.o. |
31736017 |
45,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2015 |
16.3.2015 |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
20 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22032016 |
23.3.2016 |
Verejné obstarávanie na zákazku dodanie tovaru - osobné motorové vozidlo |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
390,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12042016 |
12.4.2016 |
Vypracovanie smernice pre VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8062016 |
10.6.2016 |
Verejné obstarávania na projekty odkanalizovania obce |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
750,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4082016 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávania na projektovú dokumentáciu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
390,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
30052017 |
30.5.2017 |
Vypracovanie novej vnútornej smernice VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
66,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13022018 |
13.2.2018 |
Verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
1.4.2022 |
Vnútorná smernica VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1853133 |
18.2.2011 |
Tlačivá |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
10,45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 48/2011-03 |
15.3.2012 |
Zmluva o dielo - Protipovodňová ochrana potoka Vesné |
Inžinierske stavby, a.s. |
31651402 |
1 181 969,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
24.7.2015 |
Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie |
Inžinierske stavby, a.s. |
31651402 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11042018 |
12.4.2018 |
Kúpna zmluva |
Ivan Bobalik a manželka Mária |
|
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
4.3.2011 |
Ceny do tomboly |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
24,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
29.4.2011 |
všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
50,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110417 |
29.4.2011 |
Náradie |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
560,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 14.04.2021 |
15.4.2021 |
Predaj pozemku |
Ivan Figeľ |
|
33,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o podaní |
11.11.2021 |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu |
Ivana Brillová |
|
1 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o podaní umelec. výkonu |
9.8.2023 |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
|
Ivana Brillová |
|
800,00 EUR |