|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
313/2015-2050-1200 |
29.10.2015 |
Zmluva o poskytnutí NFP |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
90 012,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092015 |
19.10.2015 |
Faktúry došlé za september 2015 |
Dodávatelia |
|
708 458,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11102015 |
11.10.2015 |
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia |
Poddukelský umelecký ľudový súbor |
42080649 |
700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
1.10.2015 |
Poistná zmluva |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo z 29092015 |
29.9.2015 |
Zhotovenie stavebného diela: "Výmena strešnej krytiny na pošte v obci Šarišské Jastrabie" |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
12 602,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082015 |
18.9.2015 |
Faktúry došlé za august 2015 |
Dodávatelia |
|
15 184,59 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31072015 |
31.8.2015 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie |
31952259 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
072015 |
17.8.2015 |
Faktúry došlé za júl 2015 |
Dodávatelia |
|
469 378,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7082015 |
7.8.2015 |
Informačná tabuľa |
SANCORE Slovakia, s.r.o. |
44843640 |
960,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
24.7.2015 |
Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie |
Inžinierske stavby, a.s. |
31651402 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
062015 |
17.7.2015 |
Faktúry došlé za jún 2015 |
Dodávatelia |
|
83 454,56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.7.2015 |
Poistná zmluva |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
16.6.2015 |
Faktúry došlé za máj 2015 |
Dodávatelia |
|
11 898,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
080-2046.813 |
11.6.2015 |
Poistná zmluva |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1062015 |
1.6.2015 |
Energetický audit verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp a.s. |
36 460 141 |
432,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
TS 2015006 |
1.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí technickej služby |
Vidíme Vás spol. s r.o. |
44637039 |
10 428,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
15.5.2015 |
Faktúry došlé za apríl 2015 |
Dodávatelia |
|
11 418,32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112015 |
13.5.2015 |
Zmluva o údržbe a servise |
DD21 |
43818030 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
13.5.2015 |
Rámcová dohoda |
ECON JP, s.r.o. |
36215716 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1042015 |
24.4.2015 |
Objednávka |
PREFA ORLOV, s.r.o. |
36809209 |
362,40 EUR |