|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201101002 |
13.1.2011 |
Nákup notebooku |
InNET s.r.o. |
31736017 |
648,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110101 |
17.1.2011 |
Projektová dokumentácia |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110103 |
28.1.2011 |
Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
1 630,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
15.2.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110202 |
25.2.2011 |
Projektová dokumentácia pre stavbu: "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - nadstavba... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
6 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110212 |
7.2.2011 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
872,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201103003 |
18.3.2011 |
Update - antivirus |
InNET s.r.o. |
31736017 |
45,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
29.4.2011 |
PC zostava, monitor, MS Office |
Vidíme Vás spol. s r.o. |
44637039 |
682,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - verejné obstarávanie |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
1 908,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011037 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - špeciálne služby |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
2 064,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011043 |
11.3.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011051 |
20.12.2011 |
Protipovodňová ochrana - stavebné práce |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
10 051,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011055 |
8.4.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201108 |
30.5.2011 |
Stoličky |
Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT |
41574834 |
1 561,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011085 |
17.1.2011 |
Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
15.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
35 293,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111003 |
30.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
3 127,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111004 |
15.11.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
65 684,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111201 |
5.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
2 431,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111202 |
9.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
68 557,14 EUR |