|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0111001035 |
6.1.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
912,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111028554 |
11.3.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
836,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112024455 |
9.3.2012 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
1 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12011HN |
12.1.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
896,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
420011HN |
29.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22011HN |
2.2.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 643,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32011HN |
11.3.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 784,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42011HN |
8.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52011HN |
15.5.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 866,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62011HN |
10.6.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 008,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72011HN |
15.9.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 938,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92011HN |
15.11.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 230,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 k zmluve z5.3.2019 |
22.2.2021 |
Systém triedeného zberu v obci od 01.01.2021 |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
9072018 |
9.7.2018 |
Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) |
PM DELTA Pavol Turoci |
37465775 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
26092013 |
26.9.2013 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 290,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
25022014 |
25.2.2014 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 257,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
26092014 |
26.9.2014 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 141,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
26022013 |
26.2.2013 |
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti - február 2013 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 158,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21103277 |
15.10.2011 |
školské potreby pre deti v HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 543,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22102018 |
22.10.2018 |
Štúdia MŠ |
Tera green s.r.o. |
46 879 544 |
2 400,00 EUR |