Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0111001035 6.1.2011 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  912,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111028554 11.3.2011 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  836,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112024455 9.3.2012 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  1 003,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011HN 12.1.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  896,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 420011HN 29.4.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 457,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011HN 2.2.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 643,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 32011HN 11.3.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 784,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 42011HN 8.4.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 457,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 52011HN 15.5.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 866,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 62011HN 10.6.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  2 008,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 72011HN 15.9.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 938,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 92011HN 15.11.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  2 230,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 k zmluve z5.3.2019 22.2.2021 Systém triedeného zberu v obci od 01.01.2021 NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 9072018 9.7.2018 Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail Objednávka vyšlá 26092013 26.9.2013 Školské potreby Ing. Miroslava Dvorščáková 46248455  2 290,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25022014 25.2.2014 Školské potreby Ing. Miroslava Dvorščáková 46248455  2 257,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26092014 26.9.2014 Školské potreby Ing. Miroslava Dvorščáková 46248455  2 141,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26022013 26.2.2013 Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti - február 2013 Ing. Miroslava Dvorščáková 46248455  2 158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21103277 15.10.2011 školské potreby pre deti v HN APL plus, s.r.o. 36492604  1 543,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22102018 22.10.2018 Štúdia MŠ Tera green s.r.o. 46 879 544  2 400,00 EUR