Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá B2W36901 29.4.2011 Kancelárske potreby OTTO Office s.r.o. 35944226  215,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 110018 29.4.2011 všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  50,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 110417 29.4.2011 Náradie Ivan Cuprák - KARPO 35448326  560,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 1120238 15.5.2011 všeobecné služby LINDSTROM s.r.o. 35742364  15,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111602 15.5.2011 Vývoz TKO EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 36168475  872,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590117325 15.5.2011 PHM SLOVNAFT, a.s. 31322832  247,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 7725983979 15.5.2011 telekomunikačné služby T Com Slovak Telecom, a.s. 35763469  70,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 52011HN 15.5.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 866,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653269 15.5.2011 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 594,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201108 30.5.2011 Stoličky Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT 41574834  1 561,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 282011 10.6.2011 autobusová zástavka LIPKOV s.r.o. 44180063  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62011HN 10.6.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  2 008,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112839 15.5.2011 vývoz TKO EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 36168475  1 319,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011128 31.7.2011 kultúrne vystúpenie Kandráčovci 42104751  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002872 15.8.2011 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 594,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 72011HN 15.9.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 938,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111001 15.10.2011 Nájomné byty STTOPA, s.r.o 36832839  35 293,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 21103277 15.10.2011 školské potreby pre deti v HN APL plus, s.r.o. 36492604  1 543,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111003 30.10.2011 Nájomné byty STTOPA, s.r.o 36832839  3 127,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111004 15.11.2011 Nájomné byty STTOPA, s.r.o 36832839  65 684,84 EUR