|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1102024 |
1.10.2024 |
Autorský dozor |
HOLING s.r.o. |
54649463 |
2 410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110411 |
29.4.2011 |
Servis traktora |
Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO |
40636712 |
701,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110417 |
29.4.2011 |
Náradie |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
560,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11042018 |
12.4.2018 |
Kúpna zmluva |
Ivan Bobalik a manželka Mária |
|
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1106778 |
11.3.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11072017 |
11.7.2017 |
Inžinierska činnosť |
Ing. Igor Firment |
34919627 |
350,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11082022 |
11.8.2022 |
Výroba kabínky |
DP-ZvarMont s.r.o. |
48009318 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11092018 |
11.9.2018 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11102015 |
11.10.2015 |
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia |
Poddukelský umelecký ľudový súbor |
42080649 |
700,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11112019 |
11.11.2019 |
Stavebný odborný dozor |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1113873 |
8.4.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1116 |
29.4.2011 |
Noteebook pre HK |
Obec Plavnica |
00330124 |
155,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112011 |
30.11.2011 |
stavebný dozor - nájomné byty |
Capanna, s.r.o. |
43943349 |
1 560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
16.12.2014 |
Faktúry došlé za november 2014 |
Dodávatelia |
|
7 752,21 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112015 |
13.5.2015 |
Zmluva o údržbe a servise |
DD21 |
43818030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
21.12.2015 |
Faktúry došlé za november 2015 |
Dodávatelia |
|
25 489,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112016 |
19.12.2016 |
Faktúry došlé za november 2016 |
Dodávatelia |
|
8 489,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
18.12.2017 |
Faktúry došlé za november 2017 |
Dodávatelia |
|
12 188,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112018 |
16.12.2018 |
Faktúry došlé za november 2018 |
Dodávatelia |
|
88 614,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112019 |
19.12.2019 |
Faktúry došlé za november 2019 |
Dodávatelia |
|
23 370,20 EUR |