|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
072023 |
21.8.2023 |
Faktúry došlé za júl 2023 |
Dodávatelia |
|
29 836,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0722938443 |
17.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
89,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2017 |
22.9.2017 |
Faktúry došlé za august 2017 |
Dodávatelia |
|
20 594,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/PZ-SL/2016 |
30.6.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
080-2046.813 |
11.6.2015 |
Poistná zmluva |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
08032011 |
8.3.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Ľudová hudba Bratia Jendrichovskí |
|
170,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0807/2020 |
30.7.2020 |
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské Jastrabie"... |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
3 780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082012 |
7.9.2012 |
FA došlé za august 2012 |
Dodávatelia |
|
5 739,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082013 |
13.9.2013 |
FA došlé za august 2013 |
Dodávatelia |
|
13 518,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082014 |
12.9.2014 |
Faktúry došlé za august 2014 |
Dodávatelia |
|
8 162,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082015 |
18.9.2015 |
Faktúry došlé za august 2015 |
Dodávatelia |
|
15 184,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082016 |
16.9.2016 |
Faktúry došlé za august 2016 |
Dodávatelia |
|
4 440,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082018 |
19.9.2018 |
Faktúry došlé za august 2018 |
Dodávatelia |
|
120 890,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082019 |
20.9.2019 |
Faktúry došlé za august 2019 |
Dodávatelia |
|
194 704,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082020 |
15.9.2020 |
Faktúry došlé za august 2020 |
Dodávatelia |
|
10 332,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082021 |
17.9.2021 |
Faktúry došlé za august 2021 |
Dodávatelia |
|
33 976,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082022 |
19.9.2022 |
Faktúry došlé za august 2022 |
Dodávatelia |
|
31 047,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082023 |
25.9.2023 |
Faktúry došlé za august 2023 |
Dodávatelia |
|
35 614,97 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
09.05.2013 |
9.5.2013 |
Kúpna zmluva |
Michal Sakala |
|
90,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2017 |
25.10.2017 |
Faktúry došlé za september 2017 |
Dodávatelia |
|
11 898,96 EUR |