|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2834211 |
29.4.2011 |
Príprava a dodanie obedového menu a občerstvenia - Metodický deň učiteľov |
ZŠ s MŠ Ľubotín |
37872885 |
150,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
29.4.2011 |
Zemné práce - zahrabanie skládky stavebného odpadu, úprava koryta potoka |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
29.4.2011 |
PC zostava, monitor, MS Office |
Vidíme Vás spol. s r.o. |
44637039 |
682,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111480 |
29.4.2011 |
Vývoz TKO - kontajner |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
765,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111433 |
29.4.2011 |
Vývoz TKO - separovaný zber |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
646,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111450 |
29.4.2011 |
Monitoring kompostoviska |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110411 |
29.4.2011 |
Servis traktora |
Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO |
40636712 |
701,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4590110387 |
29.4.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
345,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1116 |
29.4.2011 |
Noteebook pre HK |
Obec Plavnica |
00330124 |
155,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
B2W36901 |
29.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
215,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
29.4.2011 |
všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
50,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110417 |
29.4.2011 |
Náradie |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
560,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3724970547 |
15.4.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
85,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12042011 |
12.4.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Jaroslav Líška - Eminent |
|
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104233 |
8.4.2011 |
Vodné |
PVPS, a.s. |
36500968 |
113,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011055 |
8.4.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1113873 |
8.4.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42011HN |
8.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2111108446 |
1.4.2011 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |